Orden de Compra. Nº4148-9-SE24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4148-9-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4148-2-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Doctrina del Ejército - DIVDOC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.053-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondo presupuestario del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.053-2
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 444471,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IDR CHILE SpA
Razón Social INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE
R.U.T. 76.176.585-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IDR CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad no definidaTINTA BLUE PFI-107C 130ML  $ 63.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.400 $ 255.400
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad no definidaTINTA YELLOW PFI -107Y 130 ML  $ 63.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.400 $ 255.400
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad no definidaTINTA MAGENTA PFI-107M 130ML  $ 63.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.400 $ 255.400
44103103
Tóner10Unidad no definidaTONER 26A NEGRO, EQUIVALENTE A LA MARCA HP  $ 31.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.160 $ 319.160
44103103
Tóner14Unidad no definidaTONER DE IMPRESIÓN 35A NEGRO EQUIVALENTE A LA MARCA HP  $ 15.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.314 $ 223.314
44103105
Cartuchos de tinta8Unidad no definidaTINTA MATTEBLACK PFI 107MBK 130ML  $ 128.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.648 $ 1.030.648
Total Neto $ 2.339.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 444.471
TOTAL OC $ 2.783.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.