Orden de Compra. Nº1057429-1877-AG24 "MATERIALES DE OFICINA (PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL RRHH EN ATENCION PRIMARIA)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057429-1877-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA (PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL RRHH EN ATENCION PRIMARIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600
Comuna Coronel
Impuesto 148257
Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOBALCOMP SPA
Razón Social GLOBALCOMP SPA
R.U.T. 76.996.094-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLOBALCOMP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121301
Guillotinas1Unidad01 UD. GUILLOTINA A3 DE 46CM X 38 CM METALICA IMANTADA. 01 UD. GUILLOTINA A3 DE 46CM X 38 CM METALICA IMANTADA. $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
44102801
Plastificadoras6Paquete06 PAQUETES DE MICAS PARA PLASTIFICAR DE 100 UD/CU TAMAÑO OFICIO. 06 PAQUETES DE MICAS PARA PLASTIFICAR DE 100 UD/CU TAMAÑO OFICIO. $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
44103105
Cartuchos de tinta12Unidad12 UD. CARTRIDGE 664 XL NEGRO TIPO HP ORIGINAL. 12 UD. CARTRIDGE 664 XL NEGRO TIPO HP ORIGINAL. $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000
44103105
Cartuchos de tinta12Unidad12 UD. CARTRIDGE 664 XL TRICOLOR TIPO HP ORIGINAL.12 UD. CARTRIDGE 664 XL TRICOLOR TIPO HP ORIGINAL. $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 780.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.257
TOTAL OC $ 928.557


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.996.094-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto