1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4928-103-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
02-01-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Lic. 4928-47-L123, MANTENCIÓN CORRECTIVA SISTEMA CREDENCIALES TIPCAR DEPTO. P.7 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
POR MUTUO ACUEDRO O RESCILIACIÓN. |
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4928-47-L123 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Compras y Logística |
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
R.U.T. |
61.938.500-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Retiro N°1570, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
R.U.T. |
61.938.500-4 |
Dirección de Facturación |
Catedral #1337 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
437000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral #1337 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NEURONET |
Razón Social |
NEURONET SOLUCIONES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A
|
R.U.T. |
77.077.350-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
NEURONET |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|