1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5067-2305-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2229-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
Comuna |
Estación Central
|
Impuesto |
21637,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AMPERA SPA |
Razón Social |
AMPERA SPA
|
R.U.T. |
77.033.133-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
AMPERA SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26121616
| Cable de telecomunicaciones | 10 | Unidad | Cable para micrófono 3mts XLR Macho-Hembra
| Cable Microfono Balanceado 3 Metros Xlr/xlr |
$ 11.388,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.880
|
$ 113.880
|
|
Total Neto
|
$ 113.880
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 21.637
|
$ 135.517
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.