Orden de Compra. Nº
3897-759-SE23
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ARTICULOS DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3897-759-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140575 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna
Futaleufú
Impuesto
20756,11452
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARGOT PATRICIA GRANDON DOMKE
Razón Social
MARGOT PATRICIA GRANDÓN DOMKE
R.U.T.
10.419.326-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARGOT PATRICIA GRANDON DOMKE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121518
Lápices de grafito
4
Unidad no definida
MINAS 0.5
MINAS 0.5
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
31201603
Gomas
4
Unidad no definida
GOMAS
GOMAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
MARCADOR
MARCADOR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
14111525
Papel multiuso
8
Resma
RESMAS OFICIO
RESMAS OFICIO
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.440
$ 60.437
43201801
Unidades de discos flexibles
2
Unidad
PENDRIVE 64 GB
PENDRIVE 64 GB
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.690
$ 22.689
44121506
Sobres estándar
25
Unidad
SOBRES OFICIO
SOBRES OFICIO
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.100
$ 6.092
44121705
Portaminas
4
Unidad no definida
PORTAMINAS
PORTAMINAS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.866
60121518
Lápices de grafito
1
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151
$ 151
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
SOBRES SACO CAFE
SOBRES SACO CAFE
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad no definida
CARPETAS PLASTIFICADAS
CARPETAS PLASTIFICADAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
44121701
Lápiz pasta
8
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL
LAPIZ PASTA AZUL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
Total Neto
$ 109.243
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.756
TOTAL OC
$ 129.999