Orden de Compra. Nº1623-449-AG24 "Materiales de ferretería, compra ágil: 1623-311-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-449-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería, compra ágil: 1623-311-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1645 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20
Comuna Peumo
Impuesto 73298,01
Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
R.U.T. 77.537.871-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos3UnidadLLAVE COMBINACIÓN PARA LAVAPLATOS.  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.970 $ 44.970
31231116
Acero en barra labrada1BarraBARRA COPPERWELD DE 1.5 MTS CON PRENSA.  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
39121405
Terminales de cable o alambre12Metro LinealALAMBRE N°4 COLOR BLANCO.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)1TuboTUBO DE EMT DE 20 MM.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)1UnidadCURVA DE EMT DE 20 MM.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)2UnidadCOPLA DE EMT DE 20 MM.  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAMARILLA DE REGISTRO ELECTICA.  $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.999 $ 2.999
31231310
Tubería de acero2TuboTUBO DE FIERRO REDONDO DE 2 PULGADAS X 6 MTS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31211701
Esmaltes1TinetaESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO, ALTO TRAFICO, EPOXICA.  $ 142.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.990 $ 142.990
31231402
Reserva de chapa de acero1UnidadCHAPA ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 12 VOLT.  $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.990 $ 89.990
30161710
Suelos laminados1CajaPISO FLOTANTE LENGA CAJA DE 1.952 MTS.  $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.990 $ 27.990
Total Neto $ 385.779
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.298
TOTAL OC $ 459.077


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.927.190-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.267.513-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.537.871-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.637.374-5 Ver adjunto