Orden de Compra. Nº662900-184-AG24 "6550-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-92-COT24 - Z-710 ADM.CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-184-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 6550-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-92-COT24 - Z-710 ADM.CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6550 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación baquedano 960
Comuna Quilpué
Impuesto 240160
Dirección de Envío de la Factura baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oróstica y Péndola Comercial Limitada
Razón Social OROSTICA Y PENDOLA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.027.630-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oróstica y Péndola Comercial Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadPEDIDO 6550 - Z-710 ADM.CENTRAL CMQ - DETALLE DE ARTICULOS EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 1.264.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.000 $ 1.264.000
Total Neto $ 1.264.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.160
TOTAL OC $ 1.504.160


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.307.498-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.027.630-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 8.009.516-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.069.394-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto