1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3420-60-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA 3420-59-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.054-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.054-0 |
Dirección de Facturación |
Zenteno N° 102 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
95798,38 |
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno N° 102 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
06-12-2024 |
DIRECCION DE EJECUCUIÓN DE LOS TRABAJOS | ES EN RUTA 68 KILOMETRO 20 PUDAHUEL PREDIO MILITAR LO AGUIRRE |
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Proveedor |
CONSTRUCTORA PROYECT SPA |
Razón Social |
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTORA PROYECT SPA
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R.U.T. |
76.737.528-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA PROYECT SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL PREDIO MILITAR LO AGUIRRE | |
$ 504.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.202
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$ 504.202
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Total Neto
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$ 504.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.798
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$ 600.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.