Orden de Compra. Nº552010-40-SE24 "COMBUSTIBLE MAQUINARIA MANTENCION AREAS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552010-40-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MAQUINARIA MANTENCION AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJOS FRONTERIZOS
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
R.U.T. 61.955.300-4
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 259 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
R.U.T. 61.955.300-4
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 54
Comuna Chaitén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMELO BORQUEZ MACIAS
Razón Social CARMELO BÓRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 4.307.574-8
Sucursal CARMELO BORQUEZ MACIAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina20Unidad no definidaBENCINA 95 OCTANOS PARA MAQUINA MANTENCION AREAS VERDES.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
Total Neto $ 31.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 31.000

Justificación de exención de impuesto