Orden de Compra. Nº2974-281-AG25 "(CSOF) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-176-COT25 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO (185/2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-281-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (CSOF) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-176-COT25 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO (185/2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005031001044140032152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Gran Avenida #11087 Paradero 37 Club de Suboficiales
Comuna San Bernardo
Impuesto 319260,04
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida #11087 Paradero 37 Club de Suboficiales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HENKO LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA HENKO LIMITADA
R.U.T. 77.972.851-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HENKO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol120LitroALCOHOL AL 70% FORMATO LITRO CON GATILLO   $ 2.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.360 $ 312.360
24141506
Encerados300UnidadCERA PARA PISOS ROJA CREMA DOYPACK 360CC CON TIERRA DE COLOR  $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.000 $ 453.000
46181504
Guantes protectores120CajaGUANTE DE VINILO SIN POLVO TALLA M CAJA DE 100 UNIDADES  $ 1.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.080 $ 238.080
47131801
Limpiadores de suelos12BidónLIMPIAVIDRIOS BIDON DE 5 LITROS  $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.580 $ 23.580
47131611
Palas para basura12UnidadPALA DE ASEO PLASTICA  $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.908 $ 7.908
52121602
Servilletas120UnidadSERVILLETAS DESECHABLES MESA HOJA SIMPLE DE 500 UNIDADES  $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
47131803
Desinfectantes domésticos96LitroCLORO ROPA BLANCA   $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.408 $ 81.408
47131803
Desinfectantes domésticos96LitroCLORO ROPA COLOR   $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.408 $ 81.408
47131608
Cepillos para aseos200UnidadESPONJA DE ACERO PARA OLLAS   $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadGEL LIMPIADOR DESINFECTANTE DE INODOROS FORMATO 500ML  $ 3.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.672 $ 144.672
24111503
Bolsas de plástico100UnidadBOLSA CAMISETA 50X40 BLANCA PAQUETE DE 100 UNIDADES  $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.100 $ 155.100
Total Neto $ 1.680.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.260
TOTAL OC $ 1.999.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.