Orden de Compra. Nº
2974-281-AG25
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(CSOF) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-176-COT25 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO (185/2025)
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Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-281-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
(CSOF) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-176-COT25 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO (185/2025)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005031001044140032152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Gran Avenida #11087 Paradero 37 Club de Suboficiales
Comuna
San Bernardo
Impuesto
319260,04
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida #11087 Paradero 37 Club de Suboficiales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HENKO LTDA
Razón Social
COMERCIALIZADORA HENKO LIMITADA
R.U.T.
77.972.851-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HENKO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
Solventes de alcohol
120
Litro
ALCOHOL AL 70% FORMATO LITRO CON GATILLO
$ 2.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 312.360
$ 312.360
24141506
Encerados
300
Unidad
CERA PARA PISOS ROJA CREMA DOYPACK 360CC CON TIERRA DE COLOR
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 453.000
$ 453.000
46181504
Guantes protectores
120
Caja
GUANTE DE VINILO SIN POLVO TALLA M CAJA DE 100 UNIDADES
$ 1.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.080
$ 238.080
47131801
Limpiadores de suelos
12
Bidón
LIMPIAVIDRIOS BIDON DE 5 LITROS
$ 1.965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.580
$ 23.580
47131611
Palas para basura
12
Unidad
PALA DE ASEO PLASTICA
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.908
$ 7.908
52121602
Servilletas
120
Unidad
SERVILLETAS DESECHABLES MESA HOJA SIMPLE DE 500 UNIDADES
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.600
$ 138.600
47131803
Desinfectantes domésticos
96
Litro
CLORO ROPA BLANCA
$ 848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.408
$ 81.408
47131803
Desinfectantes domésticos
96
Litro
CLORO ROPA COLOR
$ 848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.408
$ 81.408
47131608
Cepillos para aseos
200
Unidad
ESPONJA DE ACERO PARA OLLAS
$ 221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.200
$ 44.200
47131803
Desinfectantes domésticos
48
Unidad
GEL LIMPIADOR DESINFECTANTE DE INODOROS FORMATO 500ML
$ 3.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.672
$ 144.672
24111503
Bolsas de plástico
100
Unidad
BOLSA CAMISETA 50X40 BLANCA PAQUETE DE 100 UNIDADES
$ 1.551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.100
$ 155.100
Total Neto
$ 1.680.316
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 319.260
TOTAL OC
$ 1.999.576
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.