Orden de Compra. Nº3171-117-AG24 "ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LIMPIEZA DE ESTANQUE DE UNIDAD MARÍTIMA TIPO ARCÁNGEL LPM-4408"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3171-117-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LIMPIEZA DE ESTANQUE DE UNIDAD MARÍTIMA TIPO ARCÁNGEL LPM-4408
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
R.U.T. 61.102.094-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
R.U.T. 61.102.094-5
Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO 450
Comuna Aysén
Impuesto 65550
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARPRO CHILE SA.
Razón Social MARPRO CHILE S A
R.U.T. 77.697.900-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARPRO CHILE SA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20131006
Fluidos centradores20kilogramoFLUIDO DC 1X20, VALOR DEL DESPACHO DEL PRODUCTO DEBE IR INCLUIDO EN VALOR TOTAL DEL PRODUCTO.FLUIDO DC 1X20. $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.550
TOTAL OC $ 410.550


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.697.900-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto