1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1213002-216-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
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R.U.T. |
70.880.300-6 |
Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro 02548 |
Comuna |
Pirque
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Impuesto |
169860 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
24-07-2024 |
ENVÍO DE FACTURA | ENVIAR FACTURA A: estefani.cabezas@corpirque.cl |
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Proveedor |
ANDRES SOTO Y COMPANIA LIMITADA |
Razón Social |
ANDRES SOTO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.493.380-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDRES SOTO Y COMPANIA LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121608
| Etiquetas de código de barras | 1200 | Unidad | se requieren rollos térmicos con las siguientes medidas 80x80 mts 44 grs | |
$ 745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 894.000
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$ 894.000
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Total Neto
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$ 894.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.860
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$ 1.063.860
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.