Orden de Compra. Nº1126920-118-AG25 "MANTENCION IMPRESORAS CECH"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126920-118-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORAS CECH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 199500
Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor insumax
Razón Social INSUMAX PRINT SPA
R.U.T. 77.381.442-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal insumax
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadReparación Fotocopiadora PRO8200S SERIE: C438C600005 DEBE INCLUIR: MANTENCIÓN Y LIMPIEZA (DESMONTAJE PCU, ASPIRADO DEL EQUIPO ZONA PCU, TONERA, UNIDAD DUPLEX, BANDEJAS DE PAPEL; LIMPIEZA GOMAS ALIMENTADORAS, VIDRIO ANTITONER, GOMA, PAÑETE Y SENSORES ADF,CRISTALES DE EXPOSICIÓN, SENSOR DE REGISTRO Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO)  $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadReparación Fotocopiadora MP 3054 SERIE: G154RA90012 DEBE INCLUIR MANTENCIÓN Y LIMPIEZA CAMBIO DE FUSIBLE   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 1.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.500
TOTAL OC $ 1.249.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.