Orden de Compra. Nº3378-3681-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-195-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3681-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-195-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejercito del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 744325
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142402
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios5Unidad901286 MASCARA LARINGEA N* 5.0 DESECHABLE   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
42191502
Bandejas o fundas médicas400Unidad901636 FUNDA P/MESA MAYO REFORZ. 80 X 1.44 MTS. ESTÉRIL   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
42191502
Bandejas o fundas médicas300Unidad901635 CUBIERTA MESA P/INSTRUMENTAL REFORZ. 1.52 X2.16 MTS. ESTÉRIL   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
42131702
Batas quirúrgicas600Unidad900592 BATA QUIRURGICA ESTERIL ESTANDAR TALLA XL   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
42132103
Protege sábanas impermeables para pacientes300Unidad905627 SABANA DESECHABLE 1.5 X 2 MTS CON ADHESIVO   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 3.917.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 744.325
TOTAL OC $ 4.661.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.