1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3156-701-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
REMPLAZO ECOSONDA DE NAVEGACION YBF BOLADOS 3156-531-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ESCUELA DE GRUMETES |
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
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R.U.T. |
61.102.024-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
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R.U.T. |
61.102.024-4 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
133739,48 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
09-10-2024 |
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Proveedor |
MERA VENNIK LTDA. |
Razón Social |
MERA VENNIK LIMITADA
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R.U.T. |
79.628.730-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MERA VENNIK LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41112902
| Instrumentos de navegación por radio | 1 | Global | DISPLAY ECOSONDA, FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES. | DISPLAY ECOSONDA, FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES. |
$ 703.892,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 703.892
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$ 703.892
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Total Neto
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$ 703.892
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.739
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$ 837.631
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.