1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5251-518-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Pendones Roller Conmemoración Trabajo Social |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8740 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercializadora Erola Print Spa |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA
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R.U.T. |
77.761.329-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Erola Print Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | PENDONES ROLLER CON CON BOLSO DE TRANSPORTE
• IMPRESIÓN EN ALTA RESOLUCION
• PAPEL SINTÉTICO
• IMPRESIÓN DIGITAL, MÍNIMO 1200 DPI
• MEDIDA: 1,00 X 2,00MTS
Se enviara diseño posterior a la adjudicación de la compra | |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.000
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Total Neto
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$ 46.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.740
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$ 54.740
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.