Orden de Compra. Nº2780-135-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-16-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-135-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-16-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2780-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 801458
Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO EL DESPACHO LO DEBEN HACER EN LAS DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD LA LIGUA, CALLE ORTIZ DE ROZAS 988 LA LIGUA, LUNES A JUEVES DE 8.30 A 17 HRS Y VIERNES DE 8:30 A 16 HRS. HORARIO CONTINUO. RECIBE VALENTINA FERNANDEZ LAZCANO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ensus Chile SpA
Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T. 77.025.316-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general350UnidadAPOSITO DE TUL FLEXIBLE DE POLIESTER REDUCTOR DE METALOPROTEASAS CON TLC-NOSF 10 X 10 CMURGOSTART CONTACT 10X10CM. C10U. UR550278 - URGO $ 12.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.218.200 $ 4.218.200
Total Neto $ 4.218.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 801.458
TOTAL OC $ 5.019.658


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.