Orden de Compra. Nº3157-19-AG25 "ARTICULOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3157-19-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.-
Comuna Viña del Mar
Impuesto 104464,47
Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
R.U.T. 80.202.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA 6021P SATIN REVOR TINETA 4GL O EQUIVALENTEESMALTE AL AGUA 6021P SATIN REVOR TINETA 4GL O EQUIVALENTE $ 134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO SATIN REVOR TINETA 4GL O EQUIVALENTEESMALTE AL AGUA BLANCO SATIN REVOR TINETA 4GL O EQUIVALENTE $ 59.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940
73101611
Servicios de producción de pinturas, barnices o lacas1GalónESMALTE BARNIZ VITROLUX 60 1GL NATURAL CHILCORROFIN O EQUIVALENTEESMALTE BARNIZ VITROLUX 60 1GL NATURAL CHILCORROFIN O EQUIVALENTE $ 29.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.919 $ 29.919
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroDILUYENTE DUCO O EQUIVALENTEDILUYENTE DUCO O EQUIVALENTE $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.825
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte1GalónSELLADOR DE MADERASELLADOR DE MADERA $ 21.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.782 $ 21.782
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroDILUYENTE SINTETICODILUYENTE SINTETICO $ 2.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.430 $ 12.430
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS DE POLIESTER DE 18 CMSRODILLOS DE POLIESTER DE 18 CMS $ 2.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.048 $ 9.048
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLOS DE CHIPORRO CORTAGOTA DE 18 CMSRODILLOS DE CHIPORRO CORTAGOTA DE 18 CMS $ 3.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.948 $ 18.948
31211906
Rodillos de pintar3BandejaBANDEJA PLASTICA PARA PINTURABANDEJA PLASTICA PARA PINTURA $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.035 $ 7.035
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS MULTIPROPOSITO CONDOR DE 3"PULGADASBROCHAS MULTIPROPOSITO CONDOR DE 3"PULGADAS $ 5.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.904 $ 10.904
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS PROFESIONALES DE 2"PULGADASBROCHAS PROFESIONALES DE 2"PULGADAS $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874
31211904
Brochas5UnidadLIJA REDONDA CON VELCRO 125MM GRANO 100LIJA REDONDA CON VELCRO 125MM GRANO 100 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
31211904
Brochas5PliegoPLIEGO DE LIJA DE MADERA GRANO 120PLIEGO DE LIJA DE MADERA GRANO 120 $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.265
31211904
Brochas5PliegoPLIEGO DE LIJA AL AGUA GRANO 400PLIEGO DE LIJA AL AGUA GRANO 400 $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
31211904
Brochas1kilogramoHUAIPE SIMUNIZADOALGODONHUAIPE SIMUNIZADOALGODON $ 3.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.347 $ 3.347
31211904
Brochas10UnidadCINTA DE ENMASCARAR DE 40MMCINTA DE ENMASCARAR DE 40MM $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120
31211904
Brochas4UnidadBUZO DE PAPEL XLBUZO DE PAPEL XL $ 3.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.156 $ 13.156
31211904
Brochas1CajaMASCARILLA RESPIRADORA N95 3M CON VALVULA O EQUIVALENTEMASCARILLA RESPIRADORA N95 3M CON VALVULA O EQUIVALENTE $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
31211904
Brochas10Metro LinealPOLIETILENO NEGRO ROLLO 10 MTPOLIETILENO NEGRO ROLLO 10 MT $ 2.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.540 $ 22.540
Total Neto $ 549.813
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.464
TOTAL OC $ 654.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.