Orden de Compra. Nº2125-2823-SE25 "Artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-2823-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-124-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1061
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 536421,68
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.
Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.012.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas400UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PERSONAL Y COMODATO DE DISPENSADORES, PARA EL HOSPITAL DE ILLAPEL.Toallas de papel, paquetes de 2 unidades, Tork $ 6.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.578.800 $ 2.578.800
53131608
Jabones12UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PERSONAL Y COMODATO DE DISPENSADORES, PARA EL HOSPITAL DE ILLAPEL.ALCOHOL GEL PARA DISPENSADOR 1.3 LITROS $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.776 $ 79.776
53131608
Jabones28UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PERSONAL Y COMODATO DE DISPENSADORES, PARA EL HOSPITAL DE ILLAPEL.JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR 1,3 LITROS $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.696 $ 164.696
Total Neto $ 2.823.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 536.422
TOTAL OC $ 3.359.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.