1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
618923-348-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFEE compra ágil: 618923-140-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
|
R.U.T. |
61.979.970-4 |
Dirección de Facturación |
Zenteno 45 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
95760 |
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 45 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PARTNERMKT |
Razón Social |
COMERCIAL INVERSIONES EKAMAROB SPA
|
R.U.T. |
77.718.391-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PARTNERMKT |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE COFFE PARA 120 PERSONAS 06 NOVIEMBRE 2024 HORARIO AM | SERVICIO DE COFFE |
$ 504.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 504.000
|
$ 504.000
|
|
Total Neto
|
$ 504.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 95.760
|
$ 599.760
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.