1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3709-333-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
3709-17-LP24 COMPRA COLACIONES LICEO B-10, SEP |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
3709-17-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
|
R.U.T. |
69.180.900-5 |
Dirección de Facturación |
PISAGUA 695 |
Comuna |
Victoria
|
Impuesto |
35112 |
Dirección de Envío de la Factura |
PISAGUA 695 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MARELLA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARELLA SPA
|
R.U.T. |
77.227.784-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
MARELLA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 200 | Unidad no definida | Agua mineral Cachantun s/gas 500cc | Agua mineral Cachantun s/gas 500cc |
$ 756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 151.200
|
$ 151.200
|
50221202
| Cereales en barra | 100 | Unidad no definida | Cereal bar Costa Variedades | Cereal bar Costa Variedades |
$ 336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.600
|
$ 33.600
|
|
Total Neto
|
$ 184.800
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 35.112
|
$ 219.912
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.