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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232820-53-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232820-23-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA
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R.U.T. |
65.080.284-5 |
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Dirección de Facturación |
Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
87286 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Quimicos MOCAVA Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA
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R.U.T. |
76.266.888-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Quimicos MOCAVA Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49241707
| Calentador de piscina o de balneario | 1 | Global | Se requiere de insumos para mantención de piscinas correspondientes a Parque Los Pimientos, según detalle adjunto.
Se debe adjuntar cotización formal con detalle técnico de productos ofertados, indicando disponibilidad para entrega.
Se rechazarán las ofertas que no cumplan con las características solicitadas.
Indicar datos de contacto del oferente (Correo electrónico + teléfono de contacto) | |
$ 459.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 459.400
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$ 459.400
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Total Neto
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$ 459.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.286
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$ 546.686
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.