Orden de Compra. Nº2805-522-AG23 "FRUTAS Y AGUA SIN GAS PARA PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE CESFAM LOS VOLCANES DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL LLANQUIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-522-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y AGUA SIN GAS PARA PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE CESFAM LOS VOLCANES DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación AV. LOS VOLCANES N°487
Comuna Llanquihue
Impuesto 75050
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS VOLCANES N°487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRUTERIA Y VERDULERIA DELY FRUIT
Razón Social CAMILA ALEJANDRA FIGUEROA TRONCOSO
R.U.T. 16.963.911-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRUTERIA Y VERDULERIA DELY FRUIT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153015
Artículo de alimentación1UnidadFRUTAS Y AGUA S/GAS, se adjunta archivo con listado de insumosFRUTAS Y AGUA S/GAS $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000
Total Neto $ 395.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.050
TOTAL OC $ 470.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.