1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2111-11358-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
2240000795 - APOSITO 5.3X7 TRANSP. ESTERIL : 2111-548-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
108300 |
Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EUROSALUD |
Razón Social |
EUROSALUD SPA
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R.U.T. |
77.425.928-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EUROSALUD |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311527
| Vendajes de película transparente | 6000 | Unidad | 2240000795 - APÓSITO 5.3X7 TRANSP. ESTÉRIL (Apósito transparente adhesivo semioclusivo)
DESPACHAR 1500 UND. Y SALDO SERÁ SOLICITADO POR CORREO | APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ESTERIL 6x7 CM |
$ 95,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 570.000
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$ 570.000
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Total Neto
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$ 570.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.300
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$ 678.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.