Orden de Compra. Nº
5350-741-SE24
"
Insumos Lactancia Materna, Convenio Promoción
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-741-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Lactancia Materna, Convenio Promoción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 335 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
14385,7113
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Victoria
Razón Social
EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T.
8.579.540-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
30
Unidad
Silicona Barra delgada
Silicona Barra delgada
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
60121236
Pinceles
10
Unidad
Set pinceles torre 0-4-8 planos
Set pinceles torre 0-4-8 planos
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
Tubo escarcha surtido 18 gr creative
Tubo escarcha surtido 18 gr creative
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles
10
Unidad
Mezclador 6 cav. fultons
Mezclador 6 cav. fultons
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
31201515
Cintas de papel
6
Unidad
Festón rosado mt argos
Festón rosado mt argos
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
60121112
Cartón piedra
2
Unidad
Cartón piedra 55x77x1,5mm roka
Cartón piedra 55x77x1,5mm roka
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
60123001
Figuras de goma Eva
35
Unidad
Pliego goma eva 40x60cm
Pliego goma eva 40x60cm
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.529
60123601
Pegamento de purpurina
20
Unidad
Pliego goma eva gliter 40x60cm
Pliego goma eva gliter 40x60cm
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
Total Neto
$ 75.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.386
TOTAL OC
$ 90.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.