Orden de Compra. Nº5350-741-SE24 "Insumos Lactancia Materna, Convenio Promoción "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-741-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Lactancia Materna, Convenio Promoción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 335 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 14385,7113
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Victoria
Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T. 8.579.540-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30UnidadSilicona Barra delgadaSilicona Barra delgada $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
60121236
Pinceles10UnidadSet pinceles torre 0-4-8 planosSet pinceles torre 0-4-8 planos $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadTubo escarcha surtido 18 gr creativeTubo escarcha surtido 18 gr creative $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles10UnidadMezclador 6 cav. fultonsMezclador 6 cav. fultons $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31201515
Cintas de papel6UnidadFestón rosado mt argosFestón rosado mt argos $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
60121112
Cartón piedra2UnidadCartón piedra 55x77x1,5mm rokaCartón piedra 55x77x1,5mm roka $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
60123001
Figuras de goma Eva35UnidadPliego goma eva 40x60cmPliego goma eva 40x60cm $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.529
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadPliego goma eva gliter 40x60cmPliego goma eva gliter 40x60cm $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
Total Neto $ 75.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.386
TOTAL OC $ 90.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.