1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4468-39-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTO PARA ACTIVIDAD PROGRAMA 4 A 7 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipal |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA |
R.U.T. |
69.253.200-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA |
R.U.T. |
69.253.200-7 |
Dirección de Facturación |
Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano |
Comuna |
Sierra Gorda
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Impuesto |
159600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TeamPro Chile |
Razón Social |
EL TEAMPRO SPA
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R.U.T. |
77.840.148-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TeamPro Chile |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 120 | Unidad | Hamburguesa (pan, hamburguesa de 225gr, queso, lechuga y tomate), además se deberá entregar aderezos. | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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50192601
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos | 120 | Unidad | Porciones de papas fritas 250 gramos, además se deberá entregar aderezos. | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 840.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.600
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$ 999.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.