Orden de Compra. Nº1057402-13026-SE23 "[5074] Mantenimiento Correctivo de Ambulancia Mercedes Benz, Placa Patente FCCV 36."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-13026-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra [5074] Mantenimiento Correctivo de Ambulancia Mercedes Benz, Placa Patente FCCV 36.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-60-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 475
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 35625
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 10348958K
Razón Social RODOLFO FERNANDO OJEDA ÁGUILA
R.U.T. 10.348.958-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 10348958K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal4Hora/HombreRevisión y reparación sistema electrico cambio de ampolletas de foco mayor y de luces de emergencias, resetearb ordenador de mantenimiento asistido de motor (ASSIT)TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN CONVENIO DE CONTRATO VIGENTE. ID. 1057402-60-LE23 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
80111613
Mano de obra temporal1Hora/HombreRevisión tren delantero. TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN CONVENIO DE CONTRATO VIGENTE. ID. 1057402-60-LE23 Ítem 47 - Revisión tren delantero. $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 187.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.625
TOTAL OC $ 223.125