1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5413-312-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5413-72-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
125876,437236 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TROFEOS OSORNO |
Razón Social |
JOSÉ OBERTO SANTANA OYARZÚN
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R.U.T. |
5.368.497-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TROFEOS OSORNO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 36 | Unidad no definida | Galvanos de cristal (vidrio) redondo de dimensiones 11x12 cm con placa grabada láser de
acuerdo con el diseño proporcionado de color plateado, caja incluida con raso color azul.
Entrega en 1 día hábil
En caso de producto con falla debe reponer dentro del plazo de 1 día hábil.
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$ 18.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 662.508
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$ 662.508
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Total Neto
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$ 662.508
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.876
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$ 788.384
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.