Orden de Compra. Nº985737-19-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 985737-2-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 985737-19-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 985737-2-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
R.U.T. 61.999.250-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
R.U.T. 61.999.250-4
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibáñez Nº 1105
Comuna Linares
Impuesto 1920495,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibáñez Nº 1105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bettersoft
Razón Social BETTERSOFT CONSULTORES SPA
R.U.T. 76.812.160-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bettersoft
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231601
Programas de contabilidad12UnidadContratación por 12 meses, desde el 01 de enero 2025.  $ 842.323,00 $ 6,00 $ 0,00 $ 10.107.876 $ 10.107.870
Total Neto $ 10.107.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.920.495
TOTAL OC $ 12.028.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.