Orden de Compra. Nº
1057440-6725-AG24
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Reactivos Laboratorio Octubre 2024
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057440-6725-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Reactivos Laboratorio Octubre 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11303
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avda. Videla s/n Coquimbo, Bodega de Insumos
Comuna
Coquimbo
Impuesto
116280
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Videla s/n Coquimbo, Bodega de Insumos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GALENICA S.A.
Razón Social
GALENICA S.A.
R.U.T.
79.622.060-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos
2
Kit
241-0205 MANGUERILLAS PLASTICOS TEST DEL SUDOR, LARGO 14 PULGADAS, COMPATIBLE CON EQUIPO SWEAT CHECK. BOLSA X 100 UD
Mangueras plásticas (PAQUETE DE 100) SS-044 X 100 WE-SS-044
$ 140.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos
1
Kit
244-0683 KIT CONTROLES PARA TEST DE FIBROSIS QUISTICAS NIVELES 1, 2, 3 COMPATIBLE CON EQUIPO SWEAT CHECK
Control en ampolla para test del sudor en equipo wescor (paquete de 36, 12 de cada control 1,2,3) WE-SS-150
$ 332.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332.000
$ 332.000
Total Neto
$ 612.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.280
TOTAL OC
$ 728.280
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
79.622.060-0
Ver adjunto