Orden de Compra. Nº1956-75-AG24 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE FUNCIONARIOS DEPROV CORDILLERA "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1956-75-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE FUNCIONARIOS DEPROV CORDILLERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T. 65.039.940-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 133 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T. 65.039.940-4
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
Comuna Puente Alto
Impuesto 62548
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F Y R SPA
Razón Social F Y R SPA
R.U.T. 77.988.303-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F Y R SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general2Bidón • BIDONES DE LAVALOZAS, QUIX O VIRGINIA, 5 LITROS   $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
47131803
Desinfectantes domésticos2Bidón • BIDONES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO 70º   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
14111703
Toallas de papel12Paquete• TOALLA DE PAPEL, JUMBO, BLANCO, 250 – 300 METROS, COLOR BLANCO, GRUESA, X2 ROLLOS, MARCA ELITE PROFESIONAL.   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
14111704
Papel higiénico12Paquete • PAPEL HIGIÉNICO, DOBLE HOJA, GRUESA, BLANCO, 250 – 300 METROS, X 6 UNIDADES, MARCA ELITE PROFESIONAL   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
Total Neto $ 329.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.548
TOTAL OC $ 391.748


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.010.723-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.174.783-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.748.475-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.026.071-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.115.398-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.