Orden de Compra. Nº
1956-75-AG24
"
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE FUNCIONARIOS DEPROV CORDILLERA
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cordillera
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1956-75-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE FUNCIONARIOS DEPROV CORDILLERA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Cordillera
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T.
65.039.940-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 133 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Cordillera
R.U.T.
65.039.940-4
Dirección de Facturación
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
Comuna
Puente Alto
Impuesto
62548
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
F Y R SPA
Razón Social
F Y R SPA
R.U.T.
77.988.303-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
F Y R SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
2
Bidón
• BIDONES DE LAVALOZAS, QUIX O VIRGINIA, 5 LITROS
$ 9.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Bidón
• BIDONES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO 70º
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
14111703
Toallas de papel
12
Paquete
• TOALLA DE PAPEL, JUMBO, BLANCO, 250 – 300 METROS, COLOR BLANCO, GRUESA, X2 ROLLOS, MARCA ELITE PROFESIONAL.
$ 7.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.400
$ 92.400
14111704
Papel higiénico
12
Paquete
• PAPEL HIGIÉNICO, DOBLE HOJA, GRUESA, BLANCO, 250 – 300 METROS, X 6 UNIDADES, MARCA ELITE PROFESIONAL
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.000
$ 204.000
Total Neto
$ 329.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.548
TOTAL OC
$ 391.748
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.010.723-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.663.332-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.174.783-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.988.303-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.748.475-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.869.544-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.681.122-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
78.906.980-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
78.906.980-8
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
78.026.071-8
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.115.398-4
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.