1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4168-1066-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
30-08-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
|
R.U.T. |
69.130.500-7 |
Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 419 |
Comuna |
Colbún
|
Impuesto |
79993,23 |
Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 419 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sandra Diaz Albornoz |
Razón Social |
SANDRA DEL CARMEN DÍAZ ALBORNOZ
|
R.U.T. |
11.564.264-2 |
Sucursal |
Sandra Diaz Albornoz |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 2 | Unidad | | Toalla de papel, nova |
$ 1.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.980
|
$ 2.980
|
50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 200 | Unidad | | Empanadas de pino |
$ 1.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 380.000
|
$ 380.000
|
50202311
| Bebidas | 10 | Unidad | | Bebidas 3 lts desechables |
$ 2.353,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.530
|
$ 23.530
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 3 | Unidad | | Jugos nectar de 1,5 lts. |
$ 1.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.287
|
$ 4.287
|
52152102
| Vasos para beber domésticos | 150 | Unidad | | Vases desechables |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.500
|
$ 7.500
|
14111705
| Servilletas de papel | 4 | Unidad | | Servilletas de papel |
$ 680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.720
|
$ 2.720
|
|
Total Neto
|
$ 421.017
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 79.993
|
$ 501.010
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.