1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3516-300-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA COLACIONES DE USUARIOS Y TALLERES DEL PROGRAMA, sp 3531 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
Comuna |
Carahue
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Impuesto |
28500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
KÜMEY KAL SPA |
Razón Social |
KÜMEY KAL SPA
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R.U.T. |
77.389.936-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KÜMEY KAL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad | insumos de alimentos, según anexo adjunto. se debe facturar con el detalle de los productos entregados. | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.