Orden de Compra. Nº3632-163-AG24 "ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-151-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-163-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-151-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 56468
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAAM EXTINTORES
Razón Social PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
R.U.T. 7.634.994-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAAM EXTINTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios1UnidadMANTENCION DE EXTINTORES 50 KG (CARRO) PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios3UnidadMANTENCION DE EXTINTORES 10 KG PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios24UnidadMANTENCION DE EXTINTORES 6 KG PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios18UnidadMANTENCION DE EXTINTORES 4 KG PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios10UnidadMANTENCION DE EXTINTORES 2 KG PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios6UnidadMANTENCION DE EXTINTORES 1 KG PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios6UnidadMANTENCION DE EXTINTORES 5 KG CO2 BC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
Total Neto $ 297.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.468
TOTAL OC $ 353.668


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.406.548-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.634.994-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto