Orden de Compra. Nº
3632-163-AG24
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ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-151-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3632-163-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-151-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T.
69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T.
69.060.600-3
Dirección de Facturación
PANAMERICANANORTE N°330
Comuna
Nogales
Impuesto
56468
Dirección de Envío de la Factura
PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAAM EXTINTORES
Razón Social
PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
R.U.T.
7.634.994-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAAM EXTINTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios
1
Unidad
MANTENCION DE EXTINTORES 50 KG (CARRO) PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios
3
Unidad
MANTENCION DE EXTINTORES 10 KG PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios
24
Unidad
MANTENCION DE EXTINTORES 6 KG PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.600
$ 117.600
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios
18
Unidad
MANTENCION DE EXTINTORES 4 KG PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.200
$ 70.200
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios
10
Unidad
MANTENCION DE EXTINTORES 2 KG PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios
6
Unidad
MANTENCION DE EXTINTORES 1 KG PQS ABC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios
6
Unidad
MANTENCION DE EXTINTORES 5 KG CO2 BC ADJUNTAR METODOLOGIA Y CERTIFICACION
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
Total Neto
$ 297.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.468
TOTAL OC
$ 353.668
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.406.548-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
7.634.994-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.994.089-6
Ver adjunto