Orden de Compra. Nº1079596-89-AG25 "ADQUISICION DE 01 CAJA FUERTE DE SEGURIDAD DESTINADA AL RETEN POCONCHILE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-79-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079596-89-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 01 CAJA FUERTE DE SEGURIDAD DESTINADA AL RETEN POCONCHILE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-79-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 799, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 19492,86
Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 799, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIFFOS SPA
Razón Social AIFFOS SPA
R.U.T. 76.760.843-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AIFFOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261503
Cubiertas y cajas de acero1UnidadADQUISICION DE CAJA DE SEGURIDAD DIGITAL CAPACIDAD DE 53,75 LITROS, MATERIAL DE ACERO, MEDIDAS DE 37 CM DE ANCHO, 50 CM DE ALTO, 37 CM DE PROFUNDIDAD, COLOR GRIS ESPESOR DE 0.8 CM, TIPO DE CERRADURA ELÉCTRICA, Teclado digital con visor LCD.   $ 102.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.594 $ 102.594
Total Neto $ 102.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.493
TOTAL OC $ 122.087


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.001.215-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.