1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2289-411-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-216-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
210517,91 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GUIDO RUBEN FONTEALBA GUZMAN |
Razón Social |
GUIDO RUBEN FONTEALBA GUZMAN
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R.U.T. |
10.468.674-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GUIDO RUBEN FONTEALBA GUZMAN |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 CAZOLETAS DELANTERAS, 2 BANDEJAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS, 4 NEUMATICOS 225/60/R17, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE CABINA, 1 CORREA DE ACCESORIOS, EL SERVICIO DEBE INCLUIR, REPUESTOS, MATERIALES, INSUMOS Y MANO DE OBRA. | |
$ 1.107.989,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.107.989
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$ 1.107.989
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Total Neto
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$ 1.107.989
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 210.518
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$ 1.318.507
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.