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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-1747-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OS 134749 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
199880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
las pircas |
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Razón Social |
HOTELES ATACAMA LTDA
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R.U.T. |
76.106.530-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
las pircas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 80 | Unidad no definida | | DESAYUNO |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 680.000
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$ 680.000
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45111609
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad no definida | | ARRIENDO DE DATA SHOW |
$ 72.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad no definida | | AUDIO _(OPERADOR, MICROFONO INHALAMBRICOS) |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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90111601
| Centros de conferencias | 1 | Unidad no definida | | SALON MEDIA JORNADA |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 1.052.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.880
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$ 1.251.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.