1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057489-9565-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
2002242434 ETHILON 10/0 C/A TYGW 1406 (W1770) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057489-628-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
Comuna |
Providencia
|
Impuesto |
377020,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Cell Zion Soluciones para Investigación y Medicina |
Razón Social |
CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA
|
R.U.T. |
76.860.782-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Cell Zion Soluciones para Investigación y Medicina |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42312201
| Sutura | 288 | Unidad | 2002242434 SUTURA NYLON 10/0 (EQUIVALENTE A W1770) CAJAS X 12 | Nylon Negro Monofilamento 10-0 Aguja 3-8 Círculo Espatulada 6 mm x 30 cm C-2A SD.
Suturas CAJAS X 12 |
$ 6.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.984.320
|
$ 1.984.320
|
|
Total Neto
|
$ 1.984.320
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 377.021
|
$ 2.361.341
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.