Orden de Compra. Nº3810-623-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS REALIZAR TRES ESCUELITAS POR UN DÍA DE "VELLON AGUJADO" DURANTE EL MES DE MARZO. ESTO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNADIONAL DE LA MUJER, SOLICITUD N° 396/25 OFICINA DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-623-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS REALIZAR TRES ESCUELITAS POR UN DÍA DE "VELLON AGUJADO" DURANTE EL MES DE MARZO. ESTO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNADIONAL DE LA MUJER, SOLICITUD N° 396/25 OFICINA DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 53603,18
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D"talles
Razón Social OLGA ANGELICA CACERES MIRANDA
R.U.T. 11.894.342-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D"talles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121507
Sobres de catálogo45UnidadBROCHE PRENDEDOR 25 MM-UNIDAD  $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.670 $ 68.670
53141619
Imanes10UnidadIMANES REDONDOS 2 CM PAQUETE 10 UNIDADES-UNIDAD  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.480 $ 20.480
53131633
Pinches u horquillas45UnidadTRABA METÁLICA PINCHE PELO 6 CM.-UNIDAD,  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
11151507
Fibras de algodón20UnidadBOLSAS DE ALGODÓN TELA CREA 36X40 CM-UNIDAD  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes2UnidadELÁSTICO TRADICIONAL BLANCO 3 1/2 MM DE 10 METROS-UNIDAD,  $ 2.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.510 $ 5.510
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes2UnidadELÁSTICO TRADICIONAL NEGRO 3 1/2 MM DE 10 METROS-UNIDAD  $ 2.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.918 $ 5.918
41111515
Contenedores, cuencos, platillos o papeles para bá20UnidadBOWL CERÁMICA 11,5 CM-UNIDAD  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
11121803
Lino2UnidadHILO TOURBILLON PROFESIONAL PARA MOSTACILLAS CALIBRADAS 50 METROS COLOR CRUDO-UNIDAD  $ 10.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.504 $ 21.504
Total Neto $ 282.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.603
TOTAL OC $ 335.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.