Orden de Compra. Nº
3810-623-SE25
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ADQUISICION DE INSUMOS REALIZAR TRES ESCUELITAS POR UN DÍA DE "VELLON AGUJADO" DURANTE EL MES DE MARZO. ESTO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNADIONAL DE LA MUJER, SOLICITUD N° 396/25 OFICINA DE LA MUJER
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-623-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS REALIZAR TRES ESCUELITAS POR UN DÍA DE "VELLON AGUJADO" DURANTE EL MES DE MARZO. ESTO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNADIONAL DE LA MUJER, SOLICITUD N° 396/25 OFICINA DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
53603,18
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
D"talles
Razón Social
OLGA ANGELICA CACERES MIRANDA
R.U.T.
11.894.342-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
D"talles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121507
Sobres de catálogo
45
Unidad
BROCHE PRENDEDOR 25 MM-UNIDAD
$ 1.526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.670
$ 68.670
53141619
Imanes
10
Unidad
IMANES REDONDOS 2 CM PAQUETE 10 UNIDADES-UNIDAD
$ 2.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.480
$ 20.480
53131633
Pinches u horquillas
45
Unidad
TRABA METÁLICA PINCHE PELO 6 CM.-UNIDAD,
$ 512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.040
$ 23.040
11151507
Fibras de algodón
20
Unidad
BOLSAS DE ALGODÓN TELA CREA 36X40 CM-UNIDAD
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.000
$ 94.000
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
2
Unidad
ELÁSTICO TRADICIONAL BLANCO 3 1/2 MM DE 10 METROS-UNIDAD,
$ 2.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.510
$ 5.510
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
2
Unidad
ELÁSTICO TRADICIONAL NEGRO 3 1/2 MM DE 10 METROS-UNIDAD
$ 2.959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.918
$ 5.918
41111515
Contenedores, cuencos, platillos o papeles para bá
20
Unidad
BOWL CERÁMICA 11,5 CM-UNIDAD
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
11121803
Lino
2
Unidad
HILO TOURBILLON PROFESIONAL PARA MOSTACILLAS CALIBRADAS 50 METROS COLOR CRUDO-UNIDAD
$ 10.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.504
$ 21.504
Total Neto
$ 282.122
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.603
TOTAL OC
$ 335.725
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.