1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
601-63-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
11-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
mantenciones preventivas 2025-2026 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
error en monto |
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
601-17-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
|
R.U.T. |
60.819.000-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
|
R.U.T. |
60.819.000-7 |
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
Comuna |
*
|
Impuesto |
2059343,89915884 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Telesystems SpA |
Razón Social |
SISTEMAS INTEGRADOS DE COMPUTACION Y
TELECOMUNICA
|
R.U.T. |
96.617.610-5 |
Estado de habilidad
|
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Telesystems SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 12 | Unidad | Servicio de mantención preventiva.
Valor total por 12 meses, impuestos incluidos.
Cuota fija: $1.074.833.- | Mantenimiento Preventivo |
$ 903.221,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.838.652
|
$ 10.838.652
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Total Neto
|
$ 10.838.652
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
|
IVA 19 %
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$ 2.059.344
|
$ 12.897.996
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.