Orden de Compra. Nº
1339159-18-TD25
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1339159-3-FTD25
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1339159-18-TD25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1339159-3-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PROGRAMA 02
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
R.U.T.
61.981.070-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
R.U.T.
61.981.070-8
Dirección de Facturación
llano subercaseaux 3629
Comuna
San Miguel
Impuesto
5711847,26
Dirección de Envío de la Factura
llano subercaseaux 3629
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AG INTERNACIONAL S.A.
Razón Social
ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A
R.U.T.
96.810.060-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AG INTERNACIONAL S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60101701
Libros de evaluación
26
Unidad no definida
Batería Evalúa - 6 version 4.0 (pack 10 test).
$ 110.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.883.816
$ 2.883.816
60101701
Libros de evaluación
27
Unidad no definida
Batería Evalúa - 10 version 4.0 (pack 10 test).
$ 110.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.994.732
$ 2.994.732
60101701
Libros de evaluación
24
Unidad no definida
Batería Evalúa - 8 version 4.0 (pack 10 test).
$ 110.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.661.984
$ 2.661.984
60101701
Libros de evaluación
26
Unidad no definida
Batería Evalúa - 7 version 4.0 (pack 10 test).
$ 110.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.883.816
$ 2.883.816
60101701
Libros de evaluación
24
Unidad no definida
Batería Evalúa - 5 version 4.0 (pack 10 test).
$ 110.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.661.984
$ 2.661.984
60101701
Libros de evaluación
51
Unidad no definida
Batería Evalúa - 9 version 4.0 (pack 10 test).
$ 110.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.656.716
$ 5.656.716
60101701
Libros de evaluación
23
Unidad no definida
Batería Evalúa - 3 version 4.0 (pack 10 test).
$ 110.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.551.068
$ 2.551.068
60101701
Libros de evaluación
22
Unidad no definida
Batería Evalúa - 2 version 4.0 (pack 10 test).
$ 110.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440.152
$ 2.440.152
60101701
Libros de evaluación
25
Unidad no definida
Batería Evalúa - 4 version 4.0 (pack 10 test).
$ 110.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772.900
$ 2.772.900
60101701
Libros de evaluación
23
Unidad no definida
Batería Evalúa - 1 version 4.0 (pack 10 test).
$ 110.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.551.068
$ 2.551.068
Total Neto
$ 30.058.236
Descuento
$ 0
Cargos
$ 4.118
IVA
19
%
$ 5.711.847
TOTAL OC
$ 35.774.201
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.