Orden de Compra. Nº1339159-18-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1339159-3-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1339159-18-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1339159-3-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROGRAMA 02
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
R.U.T. 61.981.070-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
R.U.T. 61.981.070-8
Dirección de Facturación llano subercaseaux 3629
Comuna San Miguel
Impuesto 5711847,26
Dirección de Envío de la Factura llano subercaseaux 3629
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AG INTERNACIONAL S.A.
Razón Social ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A
R.U.T. 96.810.060-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AG INTERNACIONAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101701
Libros de evaluación26Unidad no definidaBatería Evalúa - 6 version 4.0 (pack 10 test).  $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.883.816 $ 2.883.816
60101701
Libros de evaluación27Unidad no definidaBatería Evalúa - 10 version 4.0 (pack 10 test).  $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.994.732 $ 2.994.732
60101701
Libros de evaluación24Unidad no definidaBatería Evalúa - 8 version 4.0 (pack 10 test).  $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.661.984 $ 2.661.984
60101701
Libros de evaluación26Unidad no definidaBatería Evalúa - 7 version 4.0 (pack 10 test).  $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.883.816 $ 2.883.816
60101701
Libros de evaluación24Unidad no definidaBatería Evalúa - 5 version 4.0 (pack 10 test).  $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.661.984 $ 2.661.984
60101701
Libros de evaluación51Unidad no definidaBatería Evalúa - 9 version 4.0 (pack 10 test).  $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.656.716 $ 5.656.716
60101701
Libros de evaluación23Unidad no definidaBatería Evalúa - 3 version 4.0 (pack 10 test).  $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.551.068 $ 2.551.068
60101701
Libros de evaluación22Unidad no definidaBatería Evalúa - 2 version 4.0 (pack 10 test).  $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440.152 $ 2.440.152
60101701
Libros de evaluación25Unidad no definidaBatería Evalúa - 4 version 4.0 (pack 10 test).  $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772.900 $ 2.772.900
60101701
Libros de evaluación23Unidad no definidaBatería Evalúa - 1 version 4.0 (pack 10 test).  $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.551.068 $ 2.551.068
Total Neto $ 30.058.236
Descuento $ 0
Cargos $ 4.118
IVA  19  % $ 5.711.847
TOTAL OC $ 35.774.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.