1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4596-91-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS 4596-5-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
3750114,17 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SINATEX |
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS
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R.U.T. |
76.297.487-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SINATEX |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25131705
| Aviones objetivo o de reconocimiento | 1 | Global | EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS | EQUIPOS DRONES Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS. EN SU FACTURA DEBE INDIVIDUALIZAR EL VALOR DE CADA PRODUCTO |
$ 19.034.663,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.034.663
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$ 19.034.663
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45111615
| Lentes de proyección | 5 | Unidad | EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS | GAFAS ANALÓGICAS FPV VR03 GOGGLES |
$ 140.556,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 702.780
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$ 702.780
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Total Neto
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$ 19.737.443
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.750.114
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$ 23.487.557
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.