Orden de Compra. Nº2361-301-AG24 "MATERIAL DE FERRETERIA PARA 3 ESTABLECIMIENTOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2361-301-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA 3 ESTABLECIMIENTOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T. 69.150.800-5
Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 183167,6
Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Isa
Razón Social COMERCIALIZADORA ISA SPA
R.U.T. 77.660.321-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Isa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cubiertas de tornillos1UnidadMATERIALES PARA REPARACION DE ESCUELA CORNETA CABRALES 50 Siding fibrocemento 6X190X3660 mm nativa 3000 Tornillo volcanitaCRS ZRB 6X 1 1/2" color zincado brillante, hilo grueso, color zincado brillante 500 Tornillo Volcanita CRS ZRB 6X2" color zincado brillante, hilo grueso 15 Plancha OSB estructural 9mm 122 X 244 cm 1 Rollo papel fieltro Asfaltico liso para muro 40 m 10/40 4 Disco diamantado segmentado 4 1/2" 12 Tubos sellador poliuretano gris Sikaflex 11 FC + 300 ml 6 Punta phillips PH2 E 6.3(1/4 pulgadas) Hexagono exterior 50mm imantada Wurth CONTACTO EMPRESA 989332394Oferente debe contactar con anticipación a ALEX PEÑA AL 957628276: 2. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA 3. Enviar una factura por cada establecimiento a : mbarriga@daemtalcahuano.cl 4. Dirección de factura: Calle Tongoy 220 5. Consulta pago al : 9589907 $ 860.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.756 $ 860.756
31162806
Cubiertas de tornillos1UnidadMATERIALES DE REPARACION PARA ESCUELA DIEGO PORTALES 8 Llaves monomando para lavatorio fas 1/2 6 kits instalación WC 1/2 6 sifón extensible con entrada de 1/4 3 teflón de agua 4 siliconas trasparentes 2 llaves corte rápido con entrada de 1/2 6 tapones HE de 1/2 hidráulico OFERENTE DEBE ENTREGAR 3 FACTURAS - UNA PARA CADA ESTABLECIMIENTO $ 92.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.484 $ 92.484
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Cubiertas de tornillos20UnidadPARA LICEO TECNICO SE REQUIERE: Disco de corte 4 1/2 pulgadas para cortar latas CONTACTO EMPRESA 989332394 OFERENTE DEBE ENTREGAR 3 FACTURAS - UNA PARA CADA ESTABLECIMIENTO $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 964.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.168
TOTAL OC $ 1.147.208


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.350.188-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.485.436-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.225.537-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.321-K Ver adjunto