Orden de Compra. Nº732434-308-AG24 "Adq. productos de lavandería"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732434-308-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adq. productos de lavandería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Sangre
Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion
R.U.T. 65.913.720-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 410
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion
R.U.T. 65.913.720-8
Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 27360
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MAI-CP
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES MAI-CP SPA
R.U.T. 77.519.373-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MAI-CP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente252UnidadSe requieren 252 unidades de paño spongi. Ej., 84 paquetes de 3 unidades c/u (252 unidades en total) o 42 paquetes de 6 unidades c/u (252 unidades en total).  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico3000Unidad3000 unidades en formato de 1000 unidades por paquete (en total 3 paquetes de 1000 unidades c/u) de REVOLVEDORES de madera para café (varillas de madera).  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1200UnidadVaso cartón o polipael de 180-200 mL.   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 144.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.360
TOTAL OC $ 171.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.519.373-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.