1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3156-204-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
RUBBER BLOCK MG 514-C SEGÚN COT 3156-142-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ESCUELA DE GRUMETES |
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES |
R.U.T. |
61.102.024-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES |
R.U.T. |
61.102.024-4 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N, MOLO 500 ISLA QUIRIQUINA, BASE NAVAL TALCAHUANO |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
154173,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N, MOLO 500 ISLA QUIRIQUINA, BASE NAVAL TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
18-03-2024 |
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Proveedor |
TRADEC SPA |
Razón Social |
TRADEC SPA
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R.U.T. |
77.314.604-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRADEC SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201603
| Gomas | 1 | Global | RUBBER BLOCK MG- 514-C 68X35X18 | RUBBER BLOCK MG- 514-C 68X35X18 |
$ 811.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 811.440
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$ 811.440
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Total Neto
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$ 811.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.174
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$ 965.614
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.