1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3085-168-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
insumos cafeteria 3085-123-COT25, ti 332016-296 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.023-6 |
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
284110,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-03-2025 |
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Proveedor |
SURCONCE |
Razón Social |
SURCONCE SPA
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R.U.T. |
77.914.166-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SURCONCE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201707
| Sustitutos de Café | 1 | Unidad | CONSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ SEGÚN ANEXO ADJUNTO | CONSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ SEGÚN ANEXO ADJUNTO |
$ 1.495.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.495.320
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$ 1.495.320
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Total Neto
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$ 1.495.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 284.111
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$ 1.779.431
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.