Orden de Compra. Nº1057431-3972-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-67-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-3972-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-67-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-67-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4418 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 705786,54
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Philips Chilena S.A - Equipos Médicos
Razón Social PHILIPS CHILENA S.A.
R.U.T. 90.761.000-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Philips Chilena S.A - Equipos Médicos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101701
Ingeniería eléctrica1UnidadCUOTA 22 DE 24MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS DE EQUIPO OSTEOPULMONAR DIGITAL $ 1.521.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521.333 $ 1.521.333
81101701
Ingeniería eléctrica1UnidadCUOTA 22 DE 24MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS DE EQUIPO OSTEOPULMONAR DIGITAL $ 2.193.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193.333 $ 2.193.333
Total Neto $ 3.714.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 705.787
TOTAL OC $ 4.420.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.