1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057431-3972-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-67-LP23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-67-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
705786,54 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Philips Chilena S.A - Equipos Médicos |
Razón Social |
PHILIPS CHILENA S.A.
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R.U.T. |
90.761.000-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Philips Chilena S.A - Equipos Médicos |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81101701
| Ingeniería eléctrica | 1 | Unidad | CUOTA 22 DE 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS DE EQUIPO OSTEOPULMONAR DIGITAL |
$ 1.521.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.521.333
|
$ 1.521.333
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81101701
| Ingeniería eléctrica | 1 | Unidad | CUOTA 22 DE 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS DE EQUIPO OSTEOPULMONAR DIGITAL |
$ 2.193.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.193.333
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$ 2.193.333
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Total Neto
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$ 3.714.666
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 705.787
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$ 4.420.453
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.