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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5550-10-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales e Insumos y Productos preventivos para apoyar Feria, seminarios, campañas y Programa de Participación Ciudadana-COSOC 2025. ISL DR TARAPACA E102RT9 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
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R.U.T. |
61.533.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1037221,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
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Proveedor |
SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA |
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Razón Social |
SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA
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R.U.T. |
76.208.370-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101728
| Materiales para unidades temáticas | 1 | Global | El ISL DR de Tarapacá requiere Materiales e Insumos y Productos preventivos para apoyar Feria, seminarios, campañas y Programa de Participación Ciudadana-COSOC 2025. ISL DR TARAPACA, por lo que se solicita revisar archivo de requerimiento adjunto para efectuar la oferta total. | |
$ 5.459.063,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.459.063
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$ 5.459.063
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Total Neto
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$ 5.459.063
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.037.222
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$ 6.496.285
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.