Orden de Compra. Nº2343-995-AG24 "Orden de Compra generada desde: 2343-744-COT24 / Pedido N°2170 / CTF.43 / IDDOC 4117561 / Fondos Externos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-995-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada desde: 2343-744-COT24 / Pedido N°2170 / CTF.43 / IDDOC 4117561 / Fondos Externos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-08-028 del sistema FONDOS EXTERNOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 232788
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NB
Razón Social COMERCIALIZADORA NB SPA
R.U.T. 77.990.617-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA NB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121701
Toallas de baño400UnidadToalla de baño, colores variados, de algodón de 70 x 140 cm.  $ 3.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.200 $ 1.225.200
Total Neto $ 1.225.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.788
TOTAL OC $ 1.457.988


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.905.310-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.812.826-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.812.826-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.990.617-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.469.164-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.441.409-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.441.409-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.319.666-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.