1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
867990-771-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA ADMISIÓN 2025/CDP.75767 DE CC102 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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867990-176-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Unidad de Coordinación Institucional - UCI |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
Comuna |
Estación Central
|
Impuesto |
4503000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Mania Digital |
Razón Social |
MANÍA INVERSIONES LIMITADA
|
R.U.T. |
77.021.722-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mania Digital |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141612
| Campañas publicitarias o de marketing | 1 | Unidad | Servicios de publicidad digital según bases | Servicios de publicidad digital según bases |
$ 23.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.700.000
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$ 23.700.000
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Total Neto
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$ 23.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.503.000
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$ 28.203.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.